为深入贯彻落实市城投集团“合规内控管理深化年”行动方案的部署要求,持续深化公司内部控制体系建设,有效提升风险防控能力,9月5日,杭勘院召开内部控制有效性评价实务培训暨应收账款法律风险点专题培训会议。公司党委副书记、董事、总经理万铭,党委副书记、监事会主席严志民,各部门及子公司主要负责人、相关管理人员参加。会议由公司党委委员、副总经理毛兴兴主持。
会议邀请了浙江中瑞唯斯达会计师事务所所长吴凯对内部控制有效性评价实务工作进行专题培训,吴凯所长从内部控制的基本概念与核心要素、内部控制有效性评价的重要性、内部控制有效性评价的核心框架三个方面,对内部控制相关内容进行了详细讲解。
浙江君安世纪律师事务所合伙人张樱律师结合公司实际,对应收账款所涉及到的法律风险点进行全流程梳理,并重点分享了合同签订环节的风险识别与防范、成果交付过程中的证据留存要点、结算环节的风险控制与实操建议以及催收时效管理与中断证据保留等方面的内容。
通过此次培训,公司上下对内部控制的含义、内部控制有效性评价的重要性以及如何开展内部控制有效性评价有了更深的认识,同时对于如何识别及应对应收账款管理风险有了更全面的掌握。公司将以此次培训为契机,不断提高内控和合规管理水平,提升应收账款的风险识别与应对能力,推进构建全面有效的内控合规体系,为公司的高质量、可持续健康发展提供坚实保障。